2008-2010年,公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為130847.58萬(wàn)元、132717.99萬(wàn)元、154096.90萬(wàn)元。同期,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為17.18%、19.17%和19.64%,公司盈利能力穩(wěn)定且處于行業(yè)較高水平。
募投項(xiàng)目提升盈利
此次,華西能源募集資金將投資于“技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)中心與特種鍋爐研制基地項(xiàng)目”和“垃圾爐排研發(fā)制造基地建設(shè)項(xiàng)目”。
上述募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)特種鍋爐部件2萬(wàn)噸、CFB鍋爐部件1.5萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力,合計(jì)相當(dāng)于5250蒸噸的生產(chǎn)能力,公司產(chǎn)能將從目前5500蒸噸增加到13750蒸噸,合計(jì)新增8250蒸噸。招股說(shuō)明書(shū)預(yù)計(jì),募集資金項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入75000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)6150萬(wàn)元。
募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,將進(jìn)一步提高公司工藝裝備水平,優(yōu)化產(chǎn)品性能并加快公司特種鍋爐技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,提高公司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力,將使公司更加充分地把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),面對(duì)市場(chǎng)需求,開(kāi)發(fā)符合行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的技術(shù)與產(chǎn)品。
同時(shí),募集資金到位后,將進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,使公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理,提高公司的盈利能力。
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